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接受供应商捐赠的包装原材料,然后入库后,出库包装产品,这部分捐赠的原材料需要核酸成本嘛

时间:2023-12-09 18:04:54来源:网络作者:维度经济网

接受捐赠的货物的进项税可以抵扣吗?账务处理怎么做呢?

可以抵扣,计入营业外收入。

一般纳税人将货物无偿赠送给他人,如果受赠者为一般纳税人,按照《国家税务总局关于增值税若干征收问题的通知》(国税发〔1994〕122号)规定,可以根据受赠者的要求开具专用发票。接受捐赠的货物符合规定的可以凭取得的增值税专用发票抵扣进项税额。

2008年1月以前,企业接受捐赠的资产,应将按税法规定确定的入账价值确认为捐赠收入,并入当期应纳税所得额,计算缴纳企业所得税。

扩展资料:

案例

1、企业接受法人单位捐赠一批原材料,并收到增值税专用发票,发票记载不含税的价款为30000元,增值税额5100元,原材料已经入库:

借:原材料 30000

应交税费-应交增值税(进项税额)5100

贷:营业外收入 35100

2、接受捐赠后原材料制作成商品的会计处理,应该视同销售,会计分录为:

借:营业外支出

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

同时结转销售成本

借:主营业务成本

贷:库存商品

参考资料:百度百科-接受捐赠

参考资料:百度百科-营业外收入

收到无尝捐赠原材料,价值2万元,材料已验收入库

1)接受捐赠取得的原材料,并取得发票,可以进行进项抵扣的。 借:原材料 17094.02 应交税费—应交增值税(进项税额)2905.98 贷:营业外收入——捐赠利得20000 2)接受捐赠取得的原材料,无发票,则不可以进行进项抵扣的。 借:原材料 (按市场估价成本)20000 贷:营业外收入——捐赠利得20000

企业接受捐赠材料一批并获得增值税发票,另外找运输公司运回企业支付运杂费的会计处理

1、接受原材料捐赠做:

借:原材料 100000

借:应交增值税(进项税)17000

贷:营业外收入 117000;

2、支付材料运杂费:

借:原材料 3000

贷:银行存款/现金 3000;----运杂费计入原材料成本,如果原材料进入生产成本,并完工销售,会增大产品销售成本,从而减少企业利润总额。

扩展资料:

原材料的主要账务处理。

(一)企业购入并已验收入库的材料,按计划成本或实际成本,借记本科目,按实际成本,贷记“材料采购”或“在途物资”科目,按计划成本与实际成本的差异,借记或贷记“材料成本差异”科目。

(二)自制并已验收入库的材料,按计划成本或实际成本,借记本科目,按实际成本,贷记“生产成本”科目,按计划成本与实际成本的差异,借记或贷记“材料成本差异”科目。

委托外单位加工完成并已验收入库的材料,按计划成本或实际成本,借记本科目,按实际成本,贷记“委托加工物资”科目,按计划成本与实际成本的差异,借记或贷记“材料成本差异”科目。

(三)生产经营领用材料,借记“生产成本”、“制造费用”、“销售费用”、“管理费用”等科目,贷记本科目。出售材料结转成本,借记“其他业务成本”科目,贷记本科目。

发出委托外单位加工的材料,借记“委托加工物资”科目,贷记本科目。采用计划成本进行材料日常核算的,发出材料还应结转材料成本差异,将发出材料的计划成本调整为实际成本。

采用实际成本进行材料日常核算的,发出材料的实际成本,可以采用先进先出法、加权平均法或个别认定法计算确定。

参考资料来源:百度百科-原材料

仓管员的岗位职责

简介:仓管员全称仓库管理员,仓库管理员(storekeeper)。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括: 按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。随时掌握库存状态,保证物资设备及时供应,充分发挥周转效率。定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物资设备分类排列,存放整齐,数量准确。 熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能,填写分明。搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。完成处、科长交办的其它工作。\x0d\x0a\x0d\x0a岗位职责\x0d\x0a\x0d\x0a 1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现

仓库安全管理制度范本

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及星空人员对质量星空合格后,方可入库。 2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
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