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增值税综合发票平台上有部分进项转出功能吗

时间:2023-09-23 18:04:42来源:网络作者:维度经济网

增值税发票综合服务平台发票抵扣多了怎么转出

方法是1.首先打开税kong开票软件(金税pan版),然后需要点击主菜单中的”报税处理“选项卡,再点击上边文字下拉菜单“报税管理”选项卡。2.现在我们需要将鼠标移至“发票数据导出”并点击该选项卡,接下来点击下拉菜单的“发票数据导出”。3.接着就是选择正确的“票种”、“月份”、“开始日期”、“结束日期”后,选择成功后要仔细检查一遍,确认没有错误之后点击再“确定”。4.最后一步是点击保存Excel(*.xls)文件按钮即可将需要导出的增值税发票成功导出。

购买方已认证专用发票进项税转出可否只做部分转出

购买方已认证专用发 票进项税转出,当然可以只做部分转出。 通常情况下,进项税额转出是指发生非正常损失(增值税条例实施细则规定因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失)、购进货物改变用途,如用于简易计税项目、免税项目、集体福利和个人消费等,其进项税额不得抵扣,需要作进项税额转出处理。 比如一般纳税人超市,购进食品,先全部抵扣进项税额,中间拿一部分作为福九游给职工,后期有一部分由于管理不善霉烂变质,按照增值税暂行条例规定,对作为福九游放给职工和管理不善霉烂变质两个部分,作进项税额转出。

发票部分抵扣在平台上怎么操作

亲,很高兴为您解答!一张发票的进项税部分抵扣在平台上怎么操作:一、正面回答增值税抵扣网上操作步骤:1、在增值税发票综合服务平台首页选择抵扣勾选、发票抵扣勾选,然后勾选状态选择未勾选,根据需要输入查询条件点击查询;2、选择勾选的发票后,系统会将有效税额转变为可编辑状态,系统默认的有效税额为发票税额,用户可修改并输入实际发生的有效税额,输入的有效税额大于零但小于或等于发票税额,该张发票的剩余税额不支持再次勾选;3、确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后,点击提交按钮,在弹出的对话框核对信息,点击确定。二、分析增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。三、增值税抵扣的条件是什么?1、凭证条件:税法规定的扣税凭证有:增值税专用发票,海关完税凭证,免税农产品的收购发票或销售发票,货物运输业统一发票;2、时间条件:一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票以及其他需要认证抵扣的发票,必须自该专用发票开具之日起一百八十天内认证,否则,不予抵扣进项税额。

企业增值税纳税明细表中有一项“进项税额转出”是怎么回事?

进项税额转出的原因包括: 1、将不能抵扣的部分计入抵扣金额内; 2、改变用途,原来可以抵扣变为不能抵扣; 3、按比列分摊计算、划分可以抵扣与不能抵扣的部分; 4、发生财产的非正常损失。 进项转出是指企业已作进项抵扣但后来转做他用而税法不允许抵扣的进项税额。根据《增值税暂行条例 》和《增值税暂行条例实施细则》,用于下列项目的增值税进项税应该转出: 1)用于固定资产的购进货物或应税劳务; 2)用于非应税项目的购进货物或应税劳务; 3)用于免税项目的购进货物或应税劳务; 4)用于集体福利或个人消费的购进货物或者应税劳务; 5)非正常损失的购进货物; 6)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者

增值税进项税怎么转出?

发票抵扣是先全额抵扣再转出的,不应该按照扣减个人部分来入账。固定资产不含税1万,个人承担3000,分录应该是: 购入:借:固定资产 7000 应缴税费-应交增值税-进项(全额)1700 其他应收款-个人(含税)3510 贷:银行存款 11700 应缴税费-应交增值税-进项转出(个人)510 现在应该补录扣除的进项税再转出
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